SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021


CIG:Z94306E11C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:110
Data di effettivo inizio:25/02/2021
Data di ultimazione:25/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 110
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

Tecnodid s.r.l. Napoli 00659430631 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

Tecnodid s.r.l. Napoli00659430631 - IT

SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021


CIG:Z342F67A5C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:500
Data di effettivo inizio:25/02/2021
Data di ultimazione:25/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 500
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

UNIDOS - CAMPOBASSO 01609350705 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

UNIDOS - CAMPOBASSO01609350705 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020


CIG:ZD02AA653C
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:691.03
Data di effettivo inizio:11/02/2021
Data di ultimazione:11/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 691.03
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

OLIVETTI SPA 02298700010 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

OLIVETTI SPA02298700010 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020

IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE


CIG:ZC32DC4E24
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:13912
Data di effettivo inizio:10/02/2021
Data di ultimazione:10/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 13912
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

MEDIA DIRECT SRL 02409740244 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

MEDIA DIRECT SRL02409740244 - IT

IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021


CIG:ZD22B273B3
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:2105.93
Data di effettivo inizio:10/02/2021
Data di ultimazione:10/02/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 2105.93
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

TEBERINO LIBERATO TBRLRT62T24B519J - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

TEBERINO LIBERATOTBRLRT62T24B519J - IT

IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021

SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI


CIG:Z5F2F3F7FA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:4255.9
Data di effettivo inizio:28/01/2021
Data di ultimazione:28/01/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 4255.9
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBIENTE SCUOLA 03967470968 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBIENTE SCUOLA03967470968 - IT

SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI

SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE


CIG:Z5F2F3F7FA
Struttura proponente:Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
92070230708
Oggetto del bando:SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE
Procedura di scelta del contraente:23-affidamento diretto
Importo di aggiudicazione:699.6
Data di effettivo inizio:28/01/2021
Data di ultimazione:28/01/2021
Importo delle somme liquidate:2021: 699.6
Anno di riferimento:

Elenco degli operatori partecipanti

AMBIENTE SCUOLA 03967470968 - IT

Elenco degli operatori aggiudicatari

AMBIENTE SCUOLA03967470968 - IT

SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE