Consultazione gare anno 2021

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 13.01.2022
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Bandi di gara - 2021
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 1031/2021 DEL 16/12/2021 ATTIVAZIONE PIATTAFORMA GOOGLE MEET 90,00 90,00 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N.93 DEL 13/12/2021 TASTIERA PER ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA 269,70 269,70 20/12/2021
20/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
Aggiudicatari:
CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
SALDO FATTURA N. FE/126 DEL 14/12/2021 FORNITURA BANCHETTO CON LEGGIO INCORPORATO 406,00 406,00 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ORTHOCENTER SNC (00885610709)
Aggiudicatari:
ORTHOCENTER SNC (00885610709)
SALDO FATTURA N. 136/PA DEL 16/12/2021 – INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE E POLO SCOLASTICO 10/12/2021 390,00 390,00 18/12/2021
18/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 000000003174 DEL 10/12/2021 COPERTURA POLIZZA ASSICURATIVA N. 36703 PER ALUNNI E PERSONALE SCOLASTICO DAL 22/11/2021 AL 21/11/2022 4.473,20 4.473,20 16/12/2021
16/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152)
Aggiudicatari:
AIG EUROPE SA RAPPRESENTANZA GENERALE (97819940152)
SALDO FATTURA N.4857/FI DEL GIORNO 11/11/2021 LAVAPAVIMENTI FONDI ART. 58 2.400,00 2.400,00 15/12/2021
15/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305)
Aggiudicatari:
INDORS SNC DI INCISO DOMENICO C (02755960305)
SALDO FATTURA N. 548 DEL 30/09/2021 PARAFIATO PLEXIGAS ART. 58 220,00 220,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RS GROUP SRL (05109310655)
Aggiudicatari:
RS GROUP SRL (05109310655)
SALDO FATTURA N. 22312 DEL 29/11/2021 N. 2 VISITE SORVEGLIANZA SANITARIA 102,00 102,00 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
SALDO FATTURA N. 12/PA DEL 01/12/2021 INCARICO RSPP DAL 01/12/2020 AL 30/11/2021 2.948,30 2.948,30 02/12/2021
02/12/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
Aggiudicatari:
TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
SALDO FATTURA N. V3-25903 DEL 03/11/2021 MATERIALE PER ALUNNI BES ART. 31 1.653,20 1.653,20 20/11/2021
20/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
SALDO FATTURA N. 938/2021 DEL GIORNO 08/11/2021 RINNOVO DOMINIO INTERNET 90,00 90,00 20/11/2021
20/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 129 SP DEL 29/10/2021 FORNITURA GEL SANIFICANTI ART. 58 556,80 556,80 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
API SERVICE SRL (06794710969)
Aggiudicatari:
API SERVICE SRL (06794710969)
SALDO FATTURA N. 1021285135 DEL 10/11/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 SETTEMBRE 2021 31,17 31,17 19/11/2021
19/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 1021257906 DEL 13/10/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI AGOSTO 7,42 7,42 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. EFAT/2021/3003 DEL 28/10/2021 ABBONAMENTO A NOTIZIE DELLA SCUOLA A.S. 2021/22 110,00 110,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
SALDO FATTURA N. 8441/FPA DEL 30/09/2021 ACQUISTO CARTA IGIENICA 155,00 155,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
la casalinda (00667690044)
Aggiudicatari:
la casalinda (00667690044)
SALDO FATTURA N. 83/PA/2021 DEL 27/10/2021 ACQUISTO MASCHERINE FFP2 FONDI ART 58 1.200,00 1.200,00 05/11/2021
05/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ETELWEB SRL (11713120019)
Aggiudicatari:
ETELWEB SRL (11713120019)
SALDO FATTURA N. 20214E24310 DEL 15/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA 1.175,42 1.175,42 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
SALDO FATTURA N. 20214E25173 DEL 23/09/2021 MATERIALE DI CANCELLERIA 111,40 111,40 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
SALDO FATTURA N. 358 DEL 20/10/2021 LIBRETTI GIUSTIFICHE SCUOLA PRIMARIA 290,00 290,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
SALDO FATTURA N. 110/PA DEL 23/10/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE A CHIAMATA IN TUTTI I PLESSI 16/10/2021 ART. 31 1.320,00 1.320,00 04/11/2021
04/11/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. A20020211000040183 DEL 30/09/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI TERZO TRIMESTRE 2021 691,03 691,03 29/10/2021
29/10/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N. 2/33 DEL 07/09/2021 SEGNALETICA COVID 19 FONDI ART. 58 2.181,00 2.181,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
Aggiudicatari:
ARTI GRAFICHE TIBILETTI SNC (01356590123)
SALDO FATTURA N. 67/PA DEL 17/09/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 14/09/2021 TUTTI I PLESSI 560,00 560,00 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
saldo fattura n. 1021234672 del n20/09/2021 conto contrattuale 31447182 saldo mod. 105 mese di luglio 16,33 16,33 29/09/2021
29/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ACCONTO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 1.286,41 1.286,41 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
SALDO FATTURA N. 57 DEL 20/07/2021 SUPPORTO PSICOLOGICO 2.572,81 2.572,81 28/09/2021
28/09/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
Aggiudicatari:
CIAMARRA CARLA (CMRCRL80B16B519N)
SALDO FATTURA N. 2400 DEL 05/08/2021 FORNITURA DIZIONARI E LIBRI DI NARRATIVA PER PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12 3.774,81 3.774,81 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTROSCUOLA SRL (01510140203)
Aggiudicatari:
CENTROSCUOLA SRL (01510140203)
SALDO FATTURA N.200-2021/PA-B DEL 13/08/2021 FORNITURA KIT PUBBLICITARIO PROGETTO PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12 295,08 295,08 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
SALDO FATTURA N. 1021178860 DEL 20/07/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MOD. 105 MESE DI MAGGIO 37,77 37,77 26/08/2021
26/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 83 DEL 12/03/2021 TARGA PER PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8 105,00 105,00 17/08/2021
17/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
ACCONTO FATTURA N.14 DEL 09/03/2021 LAVORI DI ADATTAMENTO DEGLI SPAZI E DELLE AULE PON COMUNE AVVISO 19161 DEL 06/07/2020- CODICE 10.7.1A-FESRPON-MO-2021-8 22.572,45 22.572,45 17/08/2021
17/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
Aggiudicatari:
CENTRO ALLARME MOLISE (00191830702)
SALDO FATTURA N.147/PA DEL 15/07/2021 DEFIBRILLATORE SEMIAUTOMATICO COMPLETO 819,67 819,67 09/08/2021
09/08/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
Aggiudicatari:
DARTIZIO MICHELE (01367550777)
SALDO FATTURA N. 57/PA DEL 16/06/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 12 E 16 GIUGNO 2021 560,00 560,00 16/07/2021
16/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
ACCONTO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM 1.229,51 1.229,51 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CFC SRL (02946330608)
Aggiudicatari:
CFC SRL (02946330608)
SALDO FATTURA N. 3359 DEL 08/07/2021 MATERIALE DI FACILE CONSUMO PROGETTO STEM 209,27 209,27 12/07/2021
12/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CFC SRL (02946330608)
Aggiudicatari:
CFC SRL (02946330608)
SALDO FATTURA N. A20020211000027346 DEL 30/06/2021 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI SECONDO TRIMESTRE 2021 691,03 691,03 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N.1416/50 DEL 29/12/2020 ACQUISTO OCCHIALI PROTETTIVI E NASTRO ANTISCIVOLO 134,42 134,42 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
Aggiudicatari:
FERRAMENTA COLORI (vngdrd74r29z133j)
saldo fattura n. 471/2021 del 06/07/2021 rinnovo abbonamento a sinergie di scuola anno 2021/22 92,31 92,31 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
SALDO FATTURA N. 316/04 DEL 23/06/2021 SOFTWARE DIDATTICI PER PON KIT Codice Progetto: 10.2.2A-FSEPON-MO-2020-12 2.650,00 2.650,00 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 36 DEL 09/06/2021 ACQUISTO PATTUMIERE PER SMALTIMENTO DPI 193,70 193,70 09/07/2021
09/07/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702)
Aggiudicatari:
PATULLO AGRIGARDEN DI G E A ANGELINI SNC (00949700702)
SALDO FATTURA N.20214E18704 DEL GIORNO 11/06/2021 REGISTRI PER ESAMI 18,80 18,80 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
SALDO FATTURA N.235/E DEL 14/06/2021 PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE DI PRONTO SOCCORSO E DEFIBRILLATORI (FONDI ART. 31) 987,00 987,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
Aggiudicatari:
BLU MAPUL SRL (03178310755)
FORNITURA KIT DI CANCELLERIA SALDO FATTURA N. 444/01 DEL 22/06/2021 (PNSD DECRETO MI 19 AGOSTO 2020, N. 103 612,00 612,00 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INGROSCART (01469840662)
Aggiudicatari:
INGROSCART (01469840662)
SALDO FATTURA N. 79/PA DEL 28/05/2021 LICENZE OFFICE 2019 PRO PLUS E ROUTER (FONDI ART. 21) 1.633,80 1.633,80 30/06/2021
30/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
SALDO FATTURA N. AB FT 210002495 ABBONAMENTO A FOCUS E FOCUS STORIA 59,80 59,80 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
SALDO MOD. 105 MESE DI APRILE CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 FATTURA N. 1021158232 DEL 25/06/2021 7,42 7,42 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
RINNOVO APP FIRMA A DISTANZA SALDO FATTURA N. 566/2021 DEL 08/06/2021 500,00 500,00 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 44566 DEL 09/06/2021 ROBOTTINI PROGETTO STEM 2.457,92 2.457,92 29/06/2021
29/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
SALDO FATTURA N. 454/2021 DEL 29/04/2021 RINNOVO PIATTAFORMA SEGRETERIA CLOUD 1.440,00 1.440,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 410/2021 DEL 23/04/2021 CONTRATTO ASSISTENZA INFORMATICA PERIODO 01/04/2021-31/12/2021 682,00 682,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 1021131865 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI MARZO 23,75 23,75 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 399/2021 DEL 18/05/2021- INCARICO RPD DAL 25/05/2020 AL 24/05/2021 490,00 490,00 11/06/2021
11/06/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
ACCONTO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD) 117,66 117,66 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Aggiudicatari:
ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
SALDO FATTURA N. 154/PA DEL 03/05/2021 FORNITURA COPRITASTIERA (CARICO SCUOLA), CUFFIE ED ADATTATORI USEB (PNSD) 319,61 319,61 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
Aggiudicatari:
ESSE SHOP DI FABIO SOFIA (02797670839)
SALDO FATTURA N. AB-FT-210002494 DEL 23/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA FOCUS JUNIOR 24,90 24,90 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
Aggiudicatari:
DIRECT CHANNEL SPA (08696660151)
SALDO FATTURA N. 000291/21 DEL 16/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NUOVO GULLIVER NEW BANDO EDITORIA 75,00 75,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
Aggiudicatari:
EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SRL (01729550697)
SALDO FATTURA N. 20212000336 DEL 27/04/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA LA VITA SCOLASTICA E IO+ 69,99 69,99 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
Aggiudicatari:
GIUNTI EDITORE SPA (80009810484)
SALDO FATTURA N. 21AP00024 CX DEL 26/05/2021 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA I LOVE ENGLISH SCHOOL 46,00 46,00 31/05/2021
31/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042)
Aggiudicatari:
EDITORIALE SAN PAOLO (01660660042)
SALDO FATTURA N. 210256 DEL 30/03/2021 FOGLI PER LAVAGNE 182,50 182,50 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTEC OFFICE (01547010338)
Aggiudicatari:
FORTEC OFFICE (01547010338)
SALDO FATTURA N. FATTPA 48_21 DEL 13/04/2021 CORSO DI FORMAZIONE COVID 19 FONDI EX ART 231) 2.715,00 2.715,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
SALDO FATTURA N. 52/PA DEL 16/05/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE 15/05/2021 TUTTI I PLESSI ( EX ART. 231) 560,00 560,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 519/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO LIM SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO 90,00 90,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 518/2021 DEL 12/05/2021 SPOSTAMENTO MONITOR TOUCH SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE 90,00 90,00 29/05/2021
29/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 92/PA DEL 30/03/2021 ACQUISTO NOTEBOOK FONDI ART. 21 D.L. 28 ottobre 2020 n. 137 7.007,00 7.007,00 04/05/2021
04/05/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TSA SRL (05492010961)
Aggiudicatari:
TSA SRL (05492010961)
SALDO FATTURA N. 1021094790 DEL 22/04/2021 CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI FEBBRAIO 2021 41,00 41,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 33/PA DEL 02/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE TUTTI I PLESSI 31/03/2021 E 01/04/2021 ( EX ART. 231) 560,00 560,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 39/PA DEL 10/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE PLESSO DI SPINETE E POLO SCOLASTICO 10/04/2021 ( EX ART. 231) 160,00 160,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 43/PA DEL 18/04/2021 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE ED EDIFICIO DI VIA PALLOTTA 15 E 17/04/2021 (EX ART. 231) 160,00 160,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 45/PA DEL 22/04/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE POLO SCOLASTICO 21/04/2021 (EX ART. 231) 80,00 80,00 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. A20020211000012645 DEL 31/03/2021 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI I TRIMESTRE 2021 691,03 691,03 29/04/2021
29/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N.1021074394 DEL 30/03/2021 -CONTO CONTRATTUALE 31447182-001 SALDO MODELLO 105 MESE DI GENNAIO 2021 54,92 54,92 26/04/2021
26/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 49/21 DEL 22/02/2021 PER CONTO DI COMUNE DI BOJANO PON FESR AZIONE 10.7.1 INTERVENTI DI RIQUALIFICAZIONE DEGLI EDIFICI SCOLASTICI 6.318,00 6.318,00 08/04/2021
08/04/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMGRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
AMGRAF SRL (03453810651)
SALDO FATTURA N. 4380 DEL 08/03/2021 SALDO COMPENSO PER INCARICO MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2020 AL 22/02/2021 477,00 477,00 23/03/2021
23/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
SALDO FATTURA N. 26/PA DEL 26/02/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 24/02/2021( EX ART. 231) 80,00 80,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 1021048265 DEL 05/03/2021 CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MOD 105 MESE DI DICEMBRE 2020 22,26 22,26 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 122/2021 DEL 23/02/2021 SMONTAGGIO LIM SCUOLA SECONDARIA 135,00 135,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 4379 DEL GIORNO 08/03/2021 VISITE PER SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE 252,00 252,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
SALDO FATTURA N. 11/2021/1 DEL 01/03/2021 PER ACQUISTO KIT PUBBLICITARIO PROGETTO LABORATORIO MULTIMEDI@LE CODICE MO5A28.12 360,00 360,00 22/03/2021
22/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
Aggiudicatari:
WORLD NET TRADING SAS DI VINCENZO CAPUTO (03427290618)
SALDO FATTURA N. 28/01 DEL 24/02/2021 FORNITURA LIBRI DI TESTO PON KIT CODICE PROGETTO 10.2.2A FSEPON-MO-2020-12 346,80 346,80 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
Aggiudicatari:
MOLISE SCUOLA (00061000709)
SALDO FATTURA N. 122 DEL 24/02/2021FORNITURA N. 800 MASCHERINE FFP2 1.142,86 1.142,86 17/03/2021
17/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
Aggiudicatari:
PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
SALDO FATTURA N. FPA 8/21 DEL 28/02/2021 RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA PROGRAMMI AXIOS PACCHETTO SILVER PRO 625,00 625,00 16/03/2021
16/03/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N. 1/PA DEL 09/01/2021 ACQUISTO RICARICHE GEL PER DIPSENSER E RELATIVE BATTERIE 506,60 506,60 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
SALDO FATTURA N. 4/PA DEL 04/01/2021 SANIFICAZIONE DEL 04/01/2021 TUTTI I PLESSI 560,00 560,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 9/PA DEL 30/01/2021 INTERVENTO DI SANIFICAZIONE DEL 28/01/2021PLESSO DI VIA PALLOTTA 80,00 80,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
SALDO FATTURA N. 10/PA DEL 01/02/2021 SANIFICAZIONE DEL 01/02/2021 PLESSO DI SPINETE E SCUOLA PRIMARIA DI MONTEVERDE 160,00 160,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021 3.205,25 3.205,25 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
2WARE SRL (02229390600)
Aggiudicatari:
2WARE SRL (02229390600)
IVA IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DI N. 2 MONITOR TOUCH E N. 1 CARRELLO-SALDO FATTURA N. 40 DEL 29/01/2021 705,16 705,16 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
SALDO FATTURA N. 3422/PA DEL 16/12/2020 FORNITURA DI N. 7 MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231 9.105,75 9.105,75 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
SALDO FATTURA N. 3485/PA DEL 28/12/2020 FORNITURA DI N. 5 CARRELLI PER MONITOR INTERATTIVO FONDI EX ART. 231 1.550,00 1.550,00 26/02/2021
26/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
Aggiudicatari:
CC CONSULTING SPA (05685740721)
IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA DEL SERVIZIO DI POTENZIAMENTO DELLA PIATTAFORMA GOOGLE MEET SALDO FATTURA N. 107/2021 DEL 13/02/2021 500,00 500,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. EFAT/2021/0642 DEL 11/02/2021 RINNOVO ABBONAMENTO NOTIZIE DELLA SCUOLA 2020/2021 110,00 110,00 25/02/2021
25/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
IMPEGNO DI SPESA PER CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI ULTIMO TRIMESTRE 2020 SALDO FATTURA N. A20020201000051738 DEL 31/12/2020 691,03 691,03 11/02/2021
11/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
IMPEGNO DI SPESA PER SALDO FATTURA N. 46652 DEL 23/12/2020 FORNITURA PER PON AMBIENTI DIGITALI LABORATORIO MULTIMEDI@LE 13.912,00 13.912,00 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
Aggiudicatari:
MEDIA DIRECT SRL (02409740244)
IMPEGNO DI SPESA PER INCARICO RSPP DAL 01/12/2019 AL 30/11/2020 SALDO FATTURA N. 01PA DEL 04/01/2021 2.105,93 2.105,93 10/02/2021
10/02/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
Aggiudicatari:
TEBERINO LIBERATO (TBRLRT62T24B519J)
SALDO FATTURA N.2021000229 DEL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 ALUNNI 4.255,90 4.255,90 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
SALDO FATTURA N.2021000422 DL GIORNO 11/01/2021 COPERTURA ASSICURATIVA DAL 22/11/2020 AL 22/11/2021 PERSONALE 699,60 699,60 28/01/2021
28/01/2021
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Totali Numero Lotti: 97 128.535,45 128.535,45
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