Consultazione gare anno 2020

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 25.01.2021
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Bandi di gara - 2020
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 23/02 DEL 19/12/2020 STAMPE E PLASTIFICAZIONE SEGNALETICA COVID 19 140,00 140,00 21/12/2020
21/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
Aggiudicatari:
L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
SALDO FATTURA N. 1020291399 DEL 14/10/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI LUGLIO CONTO CONTRATTUALE N.314 9,89 9,89 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 1020378521 DEL 14/12/2020 SALDO MODELLO 105 MESE DI SETTEMBRE E NOVEMBRE CONTO CO 68,20 68,20 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 163/PA DEL 07/12/2020 FORNITURA TARGHE ED ETICHETTE ADESIVE PON SMART CLASSA AVVIS 95,00 95,00 15/12/2020
15/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BP MANAGEMENT SAS (02933380798)
Aggiudicatari:
BP MANAGEMENT SAS (02933380798)
SALDO FATTURA N. 1261 DEL 30/11/2020 FORNITURA DPI 988,40 988,40 14/12/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
Aggiudicatari:
PHARMADRIATICA SAS (01701560706)
SALDO FATTURA N. 259/02 DEL 03/12/2020 FORNITURA NASTRO ADESIVO PER SEGNALETICA A PAVIMENTO E CARTEL 1.250,00 1.250,00 12/12/2020
12/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 784/2020 DEL 03/10/2020 RINNOVO LICENZE ANTIVIRUS 143,55 143,55 11/12/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 24 DEL 16/10/2020 FORNITURA CARTELLINE CON STAMPE PER CORSO RAVOTTO 49,43 49,43 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
Aggiudicatari:
L'ACQUERELLO DI COLANIERI CHRISTIAN (01810500700)
SALDO FATTURA N. A20020201000037554 DEL 30/09/2020 CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE TERZO TRIMESTRE 20 691,03 691,03 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N. 705 DEL 14/09/2020 SOFTWARE PER GESTIONE ORARIO SCOLASTICO 784,00 784,00 09/12/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
Aggiudicatari:
COMPUTER SOFTWARE SRL (08976091218)
IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020 16,50 16,50 06/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IMPEGNO DI SPESA PER RINNOVO DOMINIO INTERNET SALDO FATTURA N. 851/2020 DEL 10/11/2020 75,00 75,00 06/11/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020 57,20 57,20 15/10/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020 124,30 124,30 15/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IVA SU ACQUISTO DI BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020 41,47 41,47 15/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Aggiudicatari:
IMPEGNO DI SPESA PER LAVAGNE A FOGLI MOBILI ACCONTO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020 565,00 565,00 15/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTEC OFFICE (01547010338)
Aggiudicatari:
FORTEC OFFICE (01547010338)
IMPEGNO DI SPESA PER BLOCCHI E PENNARELLI PER LAVAGNE SALDO FATTURA N. 200770 DEL 30/10/2020 188,50 188,50 15/10/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FORTEC OFFICE (01547010338)
Aggiudicatari:
FORTEC OFFICE (01547010338)
IMPEGNO DI SPESA PER LIBRETTI GIUSTIFICHE SALDO FATTURA N. 364 DEL 09/10/2020 260,00 260,00 15/10/2020
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
IMPEGNO DI SPESA PER REGISTRO ELETTRONICO CLOUD FONDI EX ART. 120 saldo fattura n. 826/2020del 19/10 600,00 600,00 15/10/2020
23/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 151 DEL 07/08/2020 ACQUISTO NOOTEBOOK E LICENZE OFFICE 2019 PON SMART CLASS FESRPON 9.672,30 9.672,30 15/10/2020
15/10/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821)
Aggiudicatari:
VIP SYSTEM DI VIVIRITO PAOLO (05650330821)
IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N. 98/PA DEL 20/ 5.040,00 640,00 30/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231) SALDO FATTURA N.509/FE DEL 06/ 5.040,00 80,00 30/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
IMPEGNO DI SPESA PER N. 63 INTERVENTI DI SANIFICAZIONE ( EX ART. 231)SALDO FATTURA N.101/PA DEL 30/1 5.040,00 400,00 30/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
Aggiudicatari:
BIO- DISINFEST DI CHRISTIAN BILOTTA (01562970705)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO PRODOTTI PER LA PULIZIA (FONDI EX ART. 231) SALDO FATTURA N.1591 DEL 1.223,90 1.223,90 30/09/2020
14/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
Aggiudicatari:
CARTOTEC 92 SAS (04293631000)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO SEGNALETICA COVID 19 (FONDI EX ART 231) SALDO FATTURA N. 177/02 DEL 17 5.920,00 5.920,00 15/09/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 04/136/2020 DEL 29/08/2020 FORNITURA MONITOR TOUCH CONCORSO IL MIO NESSUN PARLI 3.222,00 3.222,00 29/08/2020
29/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
A N BELARDI SNC (01106740689)
Aggiudicatari:
A N BELARDI SNC (01106740689)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – SALDO MODELLO 105 MESE DI MAGGIO 2020 FATTURA N. 1020223559 DEL 5,75 5,75 29/08/2020
29/08/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DISPOSITIVI DI PROTEZIONE E DI MATERIALE PER L’IGIENE E LA SICUREZZA 2.379,00 2.379,00 28/08/2020
09/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PREDIMA SNC (00972010706)
Aggiudicatari:
PREDIMA SNC (00972010706)
SALDO FATTURA N. 171/PA DEL 22/06/2020 FORNITURA N. 5 APPENDIABITI 190,00 190,00 13/07/2020
13/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DINA PROFESSIONAL (04566840874)
Aggiudicatari:
DINA PROFESSIONAL (04566840874)
SALDO FATTURA N. A20020201000025579 DEL 30/06/2020 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SECONDO TRIMESTRE 2020 691,03 691,03 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N. 386 DELL’ 11/06/2020 FORNITURA SCHERMI PARAFIATO PER COVID 19 976,50 976,50 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
SALDO FATTURA N. 299 DEL 30/05/2020 FORNITURA GUANTI PER COVID 19 90,00 90,00 08/07/2020
08/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PRISMA SRL (03272351218)
Aggiudicatari:
PRISMA SRL (03272351218)
SALDO FATTURA N. 474/2020 DEL 02/07/2020 RINNOVO ABBONAMENTO ALLA RIVISTA SINERGIE DI SCUOLA 2020/20 92,31 92,31 07/07/2020
07/07/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
SALDO FATTURA N. 543/2020 DEL 17/06/2020 LICENZE ESD MICROSOFT OFFICE 2016 PLUS PER UFFICI DI SEGRET 164,50 164,50 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 553/2020 DEL 18/06/2020 SPACE APP -SOFTWARE PER FIRMA A DISTANZA SCRUTINI E E VERBA 500,00 500,00 25/06/2020
25/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 92/20 DEL 12/06/2020 FORNITURA GEL IGIENIZZANTE 300,00 300,00 16/06/2020
16/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMGRAF SRL (03453810651)
Aggiudicatari:
AMGRAF SRL (03453810651)
SALDO FATTURA N. 20204E11207 DELL’11/05/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO 943,96 943,96 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
SALDO FATTURA N. 20204E13657 DEL 04/06/2020 MATERIALE FACILE CONSUMO 81,46 81,46 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
SALDO FATTURA N. 000091/E20 DEL 10/06/2020 GEL IGIENIZZANTI MANI E DETERGENTI AL CLORO FONDI COVID 1 972,44 972,44 15/06/2020
15/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LORAN SRL (03780530725)
Aggiudicatari:
LORAN SRL (03780530725)
SALDO FATTURA N. 125/PA-2020 DEL 27/05/2020 INCARICO DPO DAL 25/05/2019 AL 24/05/2020 490,00 490,00 09/06/2020
09/06/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
SALDO FATTURA N. 438/2020 DEL 12/05/2020 RINNOVO ASSISTENZA TECNICA MANUTENZIONE E CONSULENZA 908,20 908,20 28/05/2020
28/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. FPA 26/20 DEL 15/04/2020 RINNOVO ASSISTENZA AXIOS SILVER PRO ANNO 2020 625,00 625,00 26/05/2020
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AZIMUT SRL (01803920709)
Aggiudicatari:
AZIMUT SRL (01803920709)
SALDO FATTURA N. 56PA DEL 14/05/2020 ACQUISTO NOTEBOOK ART 120 COMMA 2 D.L. 18/2020 LETT. B (COVID 1 7.005,70 7.005,70 26/05/2020
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GA SERVICE SRL (07252620963)
Aggiudicatari:
GA SERVICE SRL (07252620963)
SALDO FATTURA N. 427/2020 DEL 16/04/2020 ACQUISTO PERSONAL COMPUTER UFFICI DI SEGRETERIA E PRESIDENZ 4.000,00 4.000,00 23/05/2020
23/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
SALDO FATTURA N. A20020201000016577 DEL 14/05/2020 CANONE NOLEGGIO MULTIFUNZIONI DAL 09/01/2020 AL 3 629,61 629,61 23/05/2020
23/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OLIVETTI SPA (02298700010)
Aggiudicatari:
OLIVETTI SPA (02298700010)
SALDO FATTURA N. FPAY/2020/FPA149 DEL 21/04/2020 ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE PER EMERGENZA COVID 900,00 900,00 13/05/2020
13/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLAMOR SRL (01906320039)
Aggiudicatari:
FLAMOR SRL (01906320039)
SALDO FATTURA N. 55 DEL 13/02/2020 ACQUISTO PRESIDI SANITARI PER REINTEGRO CASSETTE PRIMO SOCCORSO. 158,89 158,89 11/05/2020
11/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133)
Aggiudicatari:
BMEDICAL DI BONNAL IEAN JACQUES PIERRE (02925650133)
SALDO FATTURA N.236/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZIO REGISTRO ELETTRONICO SCADENZA 31/08/2020 600,00 600,00 09/05/2020
09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 235/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO DOMINIO SCADENZA 31/12/2020 90,00 90,00 09/05/2020
09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE VA 920,01 920,01 09/05/2020
09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
ACCONTO FATTURA N. 15/PA DEL 14/04/2020 ACQUISTO DISPENSER ELETTRONICI-GEL IGIENIZZANTI E MATERIALE 1.259,99 1.259,99 09/05/2020
09/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
Aggiudicatari:
ROMANELLA PROFESSIONAL (01834680702)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2020 – F 15,18 15,18 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2020 – F 6,27 6,27 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
– CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2020 – FAT 11,21 11,21 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N. 237/2020 DEL 13/03/2020 RINNOVO SERVIZI SEGRETERIA CLOUD-AMMINISTRAZIONE TRASPARENT 1.240,00 1.240,00 08/05/2020
08/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 14 DEL 18/05/2020 PER N. 3 WEBINAR FORMATIVI PER DIDATTICA A DISTANZA (COVID 19 E 750,00 750,00 04/05/2020
26/05/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001)
Aggiudicatari:
ASSOCIAZIONE FLIPNET (12895341001)
SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S 902,90 902,90 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Aggiudicatari:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
SALDO FATTURA N. FATTPA 2-2020 DEL 05/03/2020 FORNITURA E POSA IN OPERA ALLARME ANTINTRUSIONE POLO S 2.635,10 2.635,10 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Aggiudicatari:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
SALDO FATTURA N. 89/PA DEL 18/02/2020 FORNITURA CARTA 1.430,00 1.430,00 13/03/2020
13/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART (01916890690)
SALDO FATTURA N, 3908 DEL 18/02/2020 MEDICO COMPETENTE DAL 23/02/2019 AL 22/02/2020 Dott.ssa MASCARO 475,00 475,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
SALDO FATTURA N.10 DEL 18/02/2020 FORNITURA TARGA ED ETICHETTE PER PROGETTO PON DIGITAL POLO CODICE 150,00 150,00 09/03/2020
09/03/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700)
Aggiudicatari:
MOMA EVENTI E SERVIZI SRLS (01744930700)
SALDO FATTURA N.4/E DEL 10/02/2020 RIPRISTINO ANOMALIE ESTINTORI 598,00 598,00 13/02/2020
13/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
Aggiudicatari:
GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI NOVEMBRE 2019 – F 28,53 28,53 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI DICEMBRE 2019 – F 22,25 22,25 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N.740/PA del 28/11/2019 fornitura monitor touch progetto -Avviso Pubblico Prot. n. AOO 18.762,25 18.762,25 12/02/2020
12/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
DECART (01916890690)
Aggiudicatari:
DECART (01916890690)
SALDO FATTURA N.217/B/2019 DEL 30/12/2019 USCITA DIDATTICA PIETRACUPA 17/12/2019 485,00 485,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
Aggiudicatari:
STAFFIERI ANTONIO C SNC (00374730943)
LIQUIDAZIONE POLIZZA ASSICURATIVA ITBSTQ52785 DAL 22/11/2019 AL 22/11/2020 ALUNNI ED OPERATORI CBIC8 5.192,00 5.192,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
Aggiudicatari:
BENACQUISTA ASSICURAZIONI (00565010592)
SALDO FATTURA N.1/N/2020 ISCITA DIDATTICA ISERNIA SPETTACOLO LA DIVINA COMMEDIA 17/01/2020 715,00 715,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
SALDO FATTURA N. 31 DEL 24/01/2020 BROCHURE PER PUBBLICIZZAZIONE PTOF 80,00 80,00 06/02/2020
06/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
SALDO FATTURA N.303 DEL 30/11/2019A CQUISTO MATERIALE PER MESSA IN SICUREZZA E PICCOLA MANUTENZIONE 311,20 311,20 16/11/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700)
Aggiudicatari:
ODP DI DI PAOLA OLINDO (00958470700)
IMPEGNO DI SPESA PER MANUTENZIONE ANNUA ALLARME ANTINTRUSIONE EDIFICIO DI VIA PALLOTTA SALDO FATTURA 600,00 600,00 15/11/2019
11/12/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
Aggiudicatari:
SGM IMPIANTI SRL (01770880704)
SALDO FATTURA N.371 DEL 04/12/2019 RIPARAZIONE MACCHINA FOTOCOPIATRICE UFFICI DI SEGRETERIA DITTA CO 118,00 118,00 15/11/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. FATTPA 4-20 DEL 06/01/2020 PER CORSO DI FORMAZIONE RLS 75,00 75,00 15/11/2019
05/02/2020
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
Aggiudicatari:
CLEOPATRA SAS DI CLEOPATRA ANTONIO (02885451217)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2.280,00 2.061,91 28/10/2014
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali Numero Lotti: 74 103.162,91 88.944,82
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