Consultazione gare anno 2019

(Creato il 30 Gennaio 2023, aggiornato il 30 Gennaio 2023)Istituto Comprensivo Amatuzio Pallotta
Aggiornato al 29.01.2020
URL originale: https://istcompbojano.serviziperlapa.it/avcp/2019.xml

Bandi di gara - 2019
CIG Oggetto Importo aggiudicazione Importo somme liquidate Data inizio
Data fine
SALDO FATTURA N. 116244/2019V1 DEL 27/11/2019 COPIE EFFETTUATE IN PIU’ 24,87 24,87 29/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
SALDO FATTURA N.451/01 DEL 12/11/2019 ACQUISTO MATERIALE IGIENICO SANITARIO 985,06 985,06 16/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
Aggiudicatari:
F.lli Pavone - Campobasso (00604930701)
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA OTTOBRE 2019 -IMPEGNO DI SPESA 57,90 57,90 16/11/2019
29/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
SALDO FATTURA N.118/02 DEL 20/11/2019 ACQUISTO SCARPE ANTINFORTUNISTICHE 413,82 413,82 16/11/2019
27/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BRICOFER DI MAGRINI (01389470590)
Aggiudicatari:
BRICOFER DI MAGRINI (01389470590)
SALDO FATTURA N.9/E DEL 08/10/2019 VERIFICA ESTINTORI 458,00 458,00 15/11/2019
09/12/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
Aggiudicatari:
GEST ENERGY DI LUCARELLI RAFFAELE (00620520700)
SALDO FATTURA N. 30E DEL 05/11/2019 FORNITURA PRESIDI SANITARI 289,35 289,35 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
Aggiudicatari:
PUCA PIERLUIGI (00884870700)
SALDO FATTURA N.237 DEL 28/08/2019 RIPARAZIONE FOTOCOPIATORE SCUOLA SECONDARIA DI BOJANO 200,00 200,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N.245 DEL 04/09/2019 FORNITURA TONER 365,00 365,00 14/11/2019
14/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
SALDO FATTURA N. 01/2019/PA DEL 08/06/2019 REDAZIONE PIANO DI SICUREZZA -EMERGENZA ED EVACUAZIONE CON RELATIVI SERVIZI PROGETTO “A SPASSO NEL TEMPO TRA RAC…CONTI CASTELLI E CAVALIERI” 200,00 200,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P)
Aggiudicatari:
MALATESTA COSTANTINO (MLTCTN75S15A930P)
SALDO FATTURA N. EFAT/2019/1726 DEL 06/09/2019 ABBONAMENTO ALLA RIVISTA NOTIZIE DELLA SCUOLA 110,00 110,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
Aggiudicatari:
Tecnodid s.r.l. Napoli (00659430631)
SALDO FATTURA N. 125 DEL 04/09/2019 FORNITURA MATERIALE PER PICCOLA MANUTENZIONE 236,43 236,43 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PATULLO AGRIGARDEN (01567580707)
Aggiudicatari:
PATULLO AGRIGARDEN (01567580707)
SALDO FATTURA N. 700/2019 DEL 03/10/2019 FORNITURA E INSTALLAZIONE ANTIVIRUS SEGRETERIA E PRESIDENZA 216,00 216,00 13/11/2019
13/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
SALDO FATTURA N. 496 DEL 27/09/2019 FORNITURA ARMADI PER PROGETTO PON/FSE 10.2.2A FSEPON-MO-2017-11 LA BOTTEGA DELLE COMPETENZE 558,00 558,00 12/11/2019
12/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
Aggiudicatari:
PAPER INGROS DI DAVIDE FREGA (00531920783)
SALDO FATTURA N. 247/2019 DEL 19/08/2019 FORNITURA MAGLIETTE PERSONALIZZATE PON/FSE 10.2.1A-FSEPON/MO-2017-8 IMPARO AD IMPARARE 388,50 388,50 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
FLLI CAPONE SAS (01298171214)
Aggiudicatari:
FLLI CAPONE SAS (01298171214)
SALDO FATTURA N. 62 DEL 29/07/2019 TARGHE PUBBLICITARIE PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE 140,00 140,00 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIMAX SRLS (01773220700)
Aggiudicatari:
GIMAX SRLS (01773220700)
SALDO FATTURA N. 35 DEL 23/09/2019 SERVIZIO PISCINA PROGETTO PON/FSE 10.2.2A-FSEPON-MO-2018-33 SPORT DI CLASSE 563,63 563,63 11/11/2019
11/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LE DUE ARCATE (04064260658)
Aggiudicatari:
LE DUE ARCATE (04064260658)
CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE PERIODO 01/10/2019- 15/11/2019 SALDO FATTURA N.99550/2019/VI DEL 30/09/2019 57,15 57,15 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA LUGLIO 2018 – FATT. N. 8719275056 16,33 16,33 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ZB21D17352 – CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA SETTEMBRE 2018 – FATT. N. 8719318948 7,42 7,42 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
ABBONAMENTO PDF SINERGIE DI SCUOLA A.S. 2019/2020 SALDO FATTERA 517/2019 DEL 23/08/2019 76,92 76,92 06/11/2019
06/11/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
Aggiudicatari:
HOMOFABER EDIZIONI (10300260014)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GIUGNO 2019 7,42 7,42 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura per Hardware per potenziamento rete internet 2.347,54 2.347,54 21/08/2019
26/08/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Saldo fattura per sacche personalizzate afferenti al PON FSE “La Bottega delle Competenze” 126,00 126,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J)
Aggiudicatari:
ARTEMISIA SERVICE (BFFNRF83C25D086J)
Saldo fattura canone noleggio stampanti scuola primaria Bojano 424,13 424,13 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Saldo fattura per targhe pubblicitarie PON FSE “Imparo ad Imparare” 120,00 120,00 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura per servizio navetta PON FSE “Sport di Classe” 181,82 181,82 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Aggiudicatari:
MICONE BUS SRL (01719370700)
Saldo fattura per Assistenza e consulenza Connettività – PNSD Azione #3 819,67 819,67 18/07/2019
18/07/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Aggiudicatari:
SOLUZIONI HARDWARE E SOFTWARE SRLS (01771990700)
Saldo fattura per cappellini personalizzati PON FSE “La Bottega delle Competenze” 199,29 199,29 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
Aggiudicatari:
MEC OFFICE SRL (01249500339)
saldo fattura per pen drive personalizzate PON FSE “La bottega delle Competenze” 452,35 452,35 25/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613)
Aggiudicatari:
BUY QUICK CREATIONS SOC COP (03188980613)
Saldo fattura per riparazione porte plesso via Pallotta 300,00 300,00 24/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Aggiudicatari:
SPINA ALFONSO (SPNLNS63L04A930W)
Saldo fattura per acquisto banner e borracce personalizzate per PON FSE ( decurtata da nota di credito per materiale fallato) 498,16 498,16 24/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822)
Aggiudicatari:
PUBBLICARRELLOCOM SRL (05475500822)
Saldo fattura per robotica digitale scuola dell’infanzia 545,00 545,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544)
Aggiudicatari:
IDEATTIVAMENTE SNC (03493190544)
Saldo fattura per servizio trasporto GSS Atletica leggera fase Regionale 227,27 227,27 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T)
Aggiudicatari:
PISTILLI NICOLA AUTONOLEGGIO (PSTNCL65E09M057T)
Saldo fattura per acquisto stoffa per progetto POF 90,00 90,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CASA DEL FILATO (00651690703)
Aggiudicatari:
CASA DEL FILATO (00651690703)
Saldo fatture nn. 34 e 36 del 23/05/2019 per viaggi istruzione di un giorno 530,00 530,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA APRILE 2019 8,91 8,91 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura per toner e cartucce OKY e HP 896,00 896,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Aggiudicatari:
TONER ITALIA SRL (01433030705)
Saldo Fattura per targhe PON FSE “La Bottega delle Competenze” 214,00 214,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Saldo Fattura per targhe PON FSE “Cittadinanza Globale – La festa del Benessere” 120,00 120,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Aggiudicatari:
RDM SOLUZIONI (DMRRNT68P20F839E)
Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali progetto POF 60,00 60,00 18/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Saldo fattura servizio ambulanza per manifestazioni finali PON FSE “Cittadinanza Globale 122,00 122,00 18/06/2019
26/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Aggiudicatari:
CROCE ROSSA ITALIANA (01708260706)
Saldo fattura per carta e cancelleria 568,65 568,65 18/06/2019
25/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
CIMA SRL (06038961212)
Aggiudicatari:
CIMA SRL (06038961212)
Saldo fattura per medaglie e coppe manifestazione sportiva 338,00 338,00 18/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004)
Aggiudicatari:
SIMAP DI ALBERTO DE PAULIS (06544791004)
Saldo fattura per riparazione fotocopiatore plesso Castellone 132,00 132,00 17/06/2019
24/06/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura per acquisto materiale sportivo 5.085,13 5.085,13 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Aggiudicatari:
ZINETTI SPORT SRL (00774410153)
Saldo fattura per servizi di segreteria 2.600,00 2.600,00 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Saldo fattura per acquisto materiale di pulizia ed igienico sanitario maggio 598,00 598,00 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura per acquisto libri in lingua inglese Moduli: Talk for writing e Read On – PON FSE “La Botteg delle Competenze”10,2,2A-FSEPON-MO-2017-11 98,55 98,55 21/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
LIBRERIE GIUNTI (07954120965)
Aggiudicatari:
LIBRERIE GIUNTI (07954120965)
Saldo fatture nn. 28-29-31-32 del 08/05/2019 per viaggi e uscite didattiche 2.180,00 2.180,00 11/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Saldo fattura per viaggio d’istruzione tre giorni classi terze RIMINI 14.018,00 14.018,00 11/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura per acquisto PEN DRIVE per Modulo #TWLetteratura del PON FSE “La Bottega delle Competenze” Codice Progetto “10.2.2A.-FSEPON-MO-2017-11” 171,00 171,00 11/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
Aggiudicatari:
PROFESSIONE UFFICIO DI PASSARO VINCENZO (07907091214)
Saldo fattura per espositori in cartone pressato 692,00 692,00 07/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
NOVITà A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439)
Aggiudicatari:
NOVITà A COLORI DI NATALI MONICA (01472570439)
Saldo fattura n. 20194E12592 del 23/04/2019 per acquisto stampati esami conclusivi primo ciclo 69,65 69,65 04/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Spaggiari Parma (00150470342)
Aggiudicatari:
Spaggiari Parma (00150470342)
Saldo fatture nn. 20 del 02/05/2019 e 24 del 10/05/2019 per viaggi d’istruzione 1.140,00 1.140,00 04/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcaro Giovanni (00353740947)
Aggiudicatari:
Arcaro Giovanni (00353740947)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA MARZO 2019 32,67 32,67 04/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura per acquisto sedie ergonomiche aule 3.0 1.705,00 1.705,00 02/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
Saldo fattura per corso Madrelingia inglese alunni secondaria primo grado 2.027,00 2.027,00 02/05/2019
28/05/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709)
Aggiudicatari:
ACCADEMIA BRITANNICA SRL (01790220709)
Saldo fatture nn. 17 e 19 del 20/04/2019 per viaggi d’istruzione un giorno 460,00 460,00 26/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Arcaro Giovanni (00353740947)
Aggiudicatari:
Arcaro Giovanni (00353740947)
Saldo fattura per uscita G.S.S. “Ragazze in gioco” 200,00 200,00 26/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico MIUR 1.800,00 1.800,00 26/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura per organizzazione viaggio a Genova carico Istituto 4.750,00 4.750,00 26/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Aggiudicatari:
OMEGA TRAVEL DI PASSARELLI CARMEN (01749110704)
Saldo fattura per acquisto toner e cartucce 961,00 961,00 26/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura per uscita GSS Gara Regionale RUGBY 300,00 300,00 15/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Aggiudicatari:
BAGNOLI BUS DI BAGNOLI DONATO (BGNDNT73A26B519M)
Saldo fatture nn. 13/N2019, 14/N2019 , 18/N2019, 19/N2019, 23/N2019 e 26/N2019 per viaggi d’istruzione di un giorno 3.430,00 3.430,00 15/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Saldo Fattura per materiale facile consumo e didattico 1.876,70 1.876,70 15/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Aggiudicatari:
Borgione Centro Did. - TO (02027040019)
Saldo fattura per acquisto presidi sanitari cassette primo soccorso 138,64 138,64 15/04/2019
27/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
Aggiudicatari:
AIESI HOSPITAL SERVICE SAS (06111530637)
saldo fattura noleggio stampanti 2° trimestre 114,34 114,34 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Saldo fattura per materiale informatico vario 2.209,00 2.209,00 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
PUNTO EXE (00900060708)
Aggiudicatari:
PUNTO EXE (00900060708)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – ARRETRATI LUGLIO 2013 38,83 38,83 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA FEBBRAIO 2019 48,47 48,47 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
saldo fattura per scanner documentali 453,60 453,60 02/04/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889)
Aggiudicatari:
GIANNONE COMPUTERS SAS (01170160889)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA GENNAIO 2019 17,82 17,82 23/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA DICEMBRE 2018 – 22,26 22,26 23/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fattura per pubblicità nuovo PTOF 80,00 80,00 23/03/2019
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro Regionale 88,00 88,00 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Saldo fattura per materiale di pulizia igienico sanitario 849,38 849,38 15/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
MEDUSA SRL (01692550708)
Aggiudicatari:
MEDUSA SRL (01692550708)
Saldo fattura accessori defibrillatore 390,00 390,00 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y)
Aggiudicatari:
SANITARIA DELL'OMO - BOIANO (LNCTRS49T41A930Y)
Saldo Canone 1° trimestre noleggio fotocopiatore 114,34 114,34 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Saldo fattura per uscita corsa campestre Campochiaro fase Provinciale 88,00 88,00 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Aggiudicatari:
Ditta Farrace S. Massimo CB (00931420707)
Saldo fattura per viaggio Teatro Savoia CB 363,64 363,64 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Aggiudicatari:
Autolinee Bernardo CB (00936510700)
Saldo fattura per Manutenzione straordinaria segreteria 299,00 299,00 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Aggiudicatari:
UNIDOS - CAMPOBASSO (01609350705)
Saldo fattura per intervento su fotocopiatore Campochiaro 77,00 77,00 06/03/2019
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Aggiudicatari:
COPYPRINT MOLISE - CB (VRRNNL75C29B519J)
Saldo fattura per noleggio fotocopiatori primaria Bojano 33,57 33,57 29/12/2018
30/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
CONTO CONTRATTUALE N.31447182-001 – PROVINCIA DI CAMPOBASSO – MESE DI COMPETENZA _novembre 2018 – FATT. N. 33,01 33,01 18/12/2018
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Aggiudicatari:
POSTE ITALIANE S.P.A. (97103880585)
Saldo fatt. n.511 del 12/12/2018 per materiale pubblicitario 30,00 30,00 18/12/2018
24/01/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Aggiudicatari:
TIPOLITO MATESE SRL (01589120706)
Saldo fattura per rinnovo softwarw AXIOS Silver 2019 625,00 625,00 18/12/2018
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Aggiudicatari:
AXIOS ITALIA 3D SOLUTION (03942311212)
Versamento quota assicurativa a.s. 2018-19 4.121,60 4.121,60 18/12/2018
05/02/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
Aggiudicatari:
AMBIENTE SCUOLA (03967470968)
saldo fattura per incarico CONTRATTO DPO 490,00 490,00 13/08/2018
15/03/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
IFEP SRL (05887401213)
Aggiudicatari:
IFEP SRL (05887401213)
MEDICO COMPETENTE DOTT.SSA MASCARO 477,00 477,00 06/06/2018
03/04/2019
23-AFFIDAMENTO DIRETTO
Partecipanti:
INAIL (00968951004)
Aggiudicatari:
INAIL (00968951004)
NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE 2.280,00 2.061,91 28/10/2014
31/12/2020
26-AFFIDAMENTO DIRETTO IN ADESIONE AD ACCORDO QUADRO/CONVENZIONE
Partecipanti:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Aggiudicatari:
GBR Rossetto Spa (00304720287)
Totali Numero Lotti: 90 72.369,79 72.151,70
Tabella generata in 0.004 secondi Scarica in